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买球网app下载浪潮信息(000977):续聘会计师事务所

发布时间:2025-03-31 08:58浏览次数:783

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  1.拟续聘的会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)。

  2.本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

  截至2024年12月31日,信永中和会计师事务所合伙人(股东)259人,注册会计师1780人,签署过证券服务业务审买球网站计报告的注册会计师人数超过700人。

  信永中和会计师事务所经审计的2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等,其中制造业上市公司审计客户家数是238家,公司同行业(即计算机、通信和其他电子设备制造业)上市公司审计客户家数是44家。

  信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分买球网站1次。

  拟签字项目合伙人:姜晓东先生,2005年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,2005年开始在信永中和会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核上市公司审计报告5家。

  拟签字注册会计师:卢雪干先生,2020年获得中国注册会计师资质,2016年开始从事上市公司审计,2016年开始在信永中和会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务。

  拟担任质量控制复核人:唐炫先生,1999年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  2024年度审计费用合计138万元买球网app下载,其中财务审计费用106万元,内控审计费用32万元。

  2025年度审计费用以 2024年度审计费用为基础,结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。预计公司2025年度审计费用较2024年度审计费用变化范围不超过20%。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在前述费用变化范围内,根据公司2025年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定2025年度审计费用。

  公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查,认为信永中和会计师事务所具有上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质和能力,能够满足公司未来审计工作需求,同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构,并同意将此议案提交公司董事会审议。

  公司于2025年3月28日召开的第九届董事会第十三次会议,以6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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